1、协助建立建全、完善公司有关内部控制、内部审计相关的规章制度及工作流程,保证内控及内审工作规范有序进行;
2、配合集团对各业务版块公司进行常规的综合审计和专项审计工作,以合理确保各机构的财务数据、内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反馈和评价,对发现的问题提出合理的整改意见,包括内控审计、财务审计、合同审计、离任审计及各项专项审计等工作;
4、协助公司其他部门开展与内部审计有关的工作;
5、完成上级临时安排的其他工作。
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