职责描述: 1、贯彻国家有关审计法规,制定集团内部审计管理制度和流程,制定年度审计工作计划,撰写年度审计工作总结,向审计委员会报送审计工作资料; 2、负责对集团及下属公司开展年度财务审计,审查财务信息资料的可靠性、完整性和合规性;对集团及下属公司重要经济合同、或某一时间经营活动的经济性、有效性、合规性进行审计 3、负责集团及下属公司领导的离任经济责任审计,对被审计单位的经济效益、经营管理及离任领导的工作情况进行审计、评议; 4、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工 作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议; 5、对集团及下属公司的的经济活动、管理活动进监督和检查; 6、其他审计委员会交办的工作; 任职要求:1、金融、财务、工程类等全日制大学本科以上学历; 2、10年以上审计工作经验,; 3、大型上市公司和知名会计师事务所审计工作经历优先; 4、有具体经营业务从业经验者优先; 5、具有注册会计师等执业资格优先; 6、职业、敬业、责任心强,能够适应经常出差工作; 7、具备良好的管理才能,具有较强的沟通、协调和组织能力。
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